Mês | Fevereiro |
Empenho | 207015 |
Data de emissão | 07/02/2024 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
Valor Empenhado | R$ 1.725,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.725,00 |
Valor Pago | R$ 1.725,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO E CONCERTO PARA FORNECIMENTO DE ILUMINACAO PUBBLICA DAS AVENIDAS E QUADRA CENTRAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2024. |
CPF do Ordenador | ***764903** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ADAILSON FERREIRA DA CUNHA |
CPF/CNPJ | ***386133** |
Endereço | RUA ROFRIGUES DA SILVA, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
Cidade | SANTA ROSA DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO E CONCERTO PARA FORNECIMENTO DE ILUMINACAO PUBBLICA DAS AVENIDAS E QUADRA CENTRAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO 2024. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
07/02/2024 |
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9 |
1 |
1.725,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
09/02/2024 |
1.725,00 |
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