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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho110002
Data de emissão10/01/2025
Valor EmpenhadoR$ 2.288,96
Valor LiquidadoR$ 2.288,96
Valor PagoR$ 2.288,96
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***398803**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL DEBITADA EM DAF BB. REF A JANEIRO 25.
Dados do Credor
Nome do CredorINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ***790360001**
EndereçoST SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6, ASA SUL, 70070946
CidadeBRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoEncargos Especias
SubfunçãoServiço da Dívida Interna
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoENCARGO COM AMORTIZACOES E JUROS DA DIVIDA INTERNA
Categoria EconômicaDespesas de Capital
Grupo de Natureza da DespesaAmortização da Dívida
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaPrincipal da Dívida Contratual Resgatado
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
10/01/2025 9 1 2.288,96
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
000005 0000001 10/01/2025 2.288,96