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Detalhamento do Empenho
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Mês Maio
Empenho 510009
Data de emissão 10/05/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
Valor Empenhado R$ 757,89
Valor Liquidado R$ 757,89
Valor Pago R$ 757,89
Subelemento de Despesa
Aplicação REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS UM FRETE DE SANTA ROSA A TERESINA A SERVICO DA PREFEITURA NO MES DE ABRIL 2022.
CPF do Ordenador ***764903**
Dados do Credor
Nome do Credor ALEX MARQUES VIEIRA
CPF/CNPJ ***781803**
Endereço RUA CALUMBI, 0, CENTRO, CEP:00000000
Cidade SANTA ROSA DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS UM FRETE DE SANTA ROSA A TERESINA A SERVICO DA PREFEITURA NO MES DE ABRIL 2022.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
10/05/2022 9 1 757,89
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
10/05/2022 757,89