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Detalhamento do Empenho
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Mês Maio
Empenho 509013
Data de emissão 09/05/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
Valor Empenhado R$ 1.151,00
Valor Liquidado R$ 1.151,00
Valor Pago R$ 1.151,00
Subelemento de Despesa
Aplicação REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM HORAS TRABALAHADAS EM VEICULOS PESADOS DESTA PREFEITURA.
CPF do Ordenador ***764903**
Dados do Credor
Nome do Credor AFONSO VIEIRA DE SA 22740988320
CPF/CNPJ ***579320001**
Endereço AV DOM EXPEDITO LOPES, 19, BAIXA FRIA, CEP:64518000
Cidade SANTA ROSA DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM HORAS TRABALAHADAS EM VEICULOS PESADOS DESTA PREFEITURA.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
09/05/2022 9 1 1.151,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
11/05/2022 1.151,00