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Detalhamento do Empenho
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Mês Abril
Empenho 411014
Data de emissão 11/04/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
Valor Empenhado R$ 4.000,00
Valor Liquidado R$ 4.000,00
Valor Pago R$ 4.000,00
Subelemento de Despesa
Aplicação REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES 03 2022.
CPF do Ordenador ***764903**
Dados do Credor
Nome do Credor AGILIZA SERVICOS CONTABEIS E APOIO ADMINISTRATIVO
CPF/CNPJ ***916970001**
Endereço AV UNIVERSITARIA, 536, ININGA, CEP:64049550
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Serviços de Consultoria
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES 03 2022.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
11/04/2022 9 1 4.000,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
11/04/2022 4.000,00