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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1207025
Data de emissão 07/12/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
Valor Empenhado R$ 881,00
Valor Liquidado R$ 881,00
Valor Pago R$ 881,00
Subelemento de Despesa
Aplicação REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INCENTIVO NO AUXILIO DE ATIVIDADES E EVENTOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA.
CPF do Ordenador ***764903**
Dados do Credor
Nome do Credor FOLHA DE PAGAMENTO
CPF/CNPJ ***000000000**
Endereço AV. JOAQUIM CASTELO BRANCO, N° 337, 0, CENTRO, CEP:64518000
Cidade SANTA ROSA DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Natureza da Despesa Pessoal e Encargos Sociais
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INCENTIVO NO AUXILIO DE ATIVIDADES E EVENTOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
07/12/2022 9 1 881,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
07/12/2022 881,00