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Detalhamento do Empenho
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Mês Novembro
Empenho 1111016
Data de emissão 11/11/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE
Valor Empenhado R$ 4.000,00
Valor Liquidado R$ 4.000,00
Valor Pago R$ 4.000,00
Subelemento de Despesa
Aplicação SAÚDE
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 10 2022.
CPF do Ordenador ***764903**
Dados do Credor
Nome do Credor AGILIZA SERVICOS CONTABEIS E APOIO ADMINISTRATIVO
CPF/CNPJ ***916970001**
Endereço AV UNIVERSITARIA, 536, ININGA, CEP:64049550
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 10 2022.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
11/11/2022 9 1 4.000,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
11/11/2022 4.000,00