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Detalhamento do Empenho
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Mês Fevereiro
Empenho 221001
Data de emissão 21/02/2022
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE
Valor Empenhado R$ 87,15
Valor Liquidado R$ 87,15
Valor Pago R$ 87,15
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
CPF do Ordenador ***260693**
Dados do Credor
Nome do Credor AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
CPF/CNPJ ***457470001**
Endereço AV MAL CASTELO BRANCO, 101, CABRAL, CEP:64000810
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, PARA IMOVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
21/02/2022 9 1 87,15
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
21/02/2022 87,15