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Detalhamento do Empenho
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Mês Setembro
Empenho 913013
Data de emissão 13/09/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
Valor Empenhado R$ 421,05
Valor Liquidado R$ 421,05
Valor Pago R$ 421,05
Subelemento de Despesa
Aplicação REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A AJUDANTE DE SERVICOS NAS OBRAS REALIZADAAS NO MUNICIPIO.
CPF do Ordenador ***764903**
Dados do Credor
Nome do Credor AGUIMAR DE SOUSA NUNES
CPF/CNPJ ***565553**
Endereço NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade SANTA ROSA DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A AJUDANTE DE SERVICOS NAS OBRAS REALIZADAAS NO MUNICIPIO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
13/09/2022 9 1 421,05
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
13/09/2022 421,05