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Detalhamento do Empenho
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Mês Julho
Empenho 729010
Data de emissão 29/07/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
Valor Empenhado R$ 631,58
Valor Liquidado R$ 631,58
Valor Pago R$ 631,58
Subelemento de Despesa
Aplicação REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTODE SERVICOS COMO AJUDANTE NO ROCO, CAPINA E REMOCAO DE ENTULHO NESTE MUNICIPIO.
CPF do Ordenador ***764903**
Dados do Credor
Nome do Credor AGMENON DE MOURA VIEIRA
CPF/CNPJ ***393003**
Endereço RUA BOA ESPERANCA, 0, TANQUE, CEP:00000000
Cidade SANTA ROSA DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTODE SERVICOS COMO AJUDANTE NO ROCO, CAPINA E REMOCAO DE ENTULHO NESTE MUNICIPIO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
29/07/2022 9 1 631,58
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
29/07/2022 631,58