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Detalhamento do Empenho
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Mês Julho
Empenho 719006
Data de emissão 19/07/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
Valor Empenhado R$ 140,00
Valor Liquidado R$ 140,00
Valor Pago R$ 140,00
Subelemento de Despesa
Aplicação REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. NO DIA 19 07 2022.
CPF do Ordenador ***764903**
Dados do Credor
Nome do Credor IDEVALDO BEZERRA
CPF/CNPJ ***309143**
Endereço RUA ESTUDANTE, 315, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade SANTA ROSA DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Diárias - Civil
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. NO DIA 19 07 2022.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
19/07/2022 9 1 140,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
19/07/2022 140,00