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Detalhamento do Empenho
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Mês Julho
Empenho 711030
Data de emissão 11/07/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
Valor Empenhado R$ 210,53
Valor Liquidado R$ 210,53
Valor Pago R$ 210,53
Subelemento de Despesa
Aplicação REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTODE SERVICOS COMO AJUDANTE NO ROCO, CAPINA E REMOCAO DE ENTULHO DA RUA QUE DA ACESSOAO MATADOURO DESTA CIDADE NO MES DE JUNHO DE 2022.
CPF do Ordenador ***764903**
Dados do Credor
Nome do Credor AGMENON DE MOURA VIEIRA
CPF/CNPJ ***393003**
Endereço RUA BOA ESPERANCA, 0, TANQUE, CEP:00000000
Cidade SANTA ROSA DO PIAUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTODE SERVICOS COMO AJUDANTE NO ROCO, CAPINA E REMOCAO DE ENTULHO DA RUA QUE DA ACESSOAO MATADOURO DESTA CIDADE NO MES DE JUNHO DE 2022.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
11/07/2022 9 1 210,53
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
11/07/2022 210,53